Здравствуйте! Мы ИП, работаем по УСН. В 1 квартале мы выставили счет-фактуру с НДС, сумма реализации - 100 000,00 руб, оплатили нам больше - 150 000,00 руб. Так вот вопрос: какую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, указывать: по выставленной счет-фактуре, или все же по оплате? Спасибо.